內部審計數字化轉型
(澳)林祖輝; 蕭達人; 張一帆等
- 出版商: 機械工業
- 出版日期: 2023-12-01
- 定價: $594
- 售價: 7.9 折 $469
- 語言: 簡體中文
- 頁數: 300
- 裝訂: 平裝
- ISBN: 711174084X
- ISBN-13: 9787111740841
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商品描述
書系統講解了內部審計的數字化轉型,內容主要包括四個模塊: 一是內部審計的理論基礎,此模塊能夠讓讀者瞭解和認識到內部審計的基本情況、現狀和發展趨勢, 以及內部審計生態包括哪些新的內容,為後續的數字化轉型打好基礎。 二是內部審計數字化轉型方法,此模塊介紹了一個非常領先的內部審計數字化轉型方法論, 並且按照內部審計工作流程介紹了每一個流程的轉型變革問題及其改進方法,是對作者多年工作經驗的總結和昇華,極具指導意義。 三是內部審計數字化轉型之大數據審計、人工智能審計,此模塊介紹大數據審計和人工智能審計的概況、發展、方法和工具等。 四是五個審計實務專題及案例,此模塊介紹了商業銀行內部審計的重點,即公司信貸業務審計、零售信貸業務審計, 同時還介紹了適用於金融和非金融企業的信息安全與隱私保護審計、企業數字化轉型審計等。
作者簡介
李日輝,資深資安管理專家。曾任職於國際知名銀行、保險、諮詢等企業,在資訊安全管理,網絡安全技術、資訊科技審計及專案管理等領域具備豐富經驗,持有CISA/CISP/ITIL/PMP/Security+/ISO-27701/AliCloud-ACCAICSA-CDSP等專業證書。
目錄大綱
前言
第一部分內部稽核的理論基礎
第1章內部稽核摘要與流程
1.1 內部稽核概述
1.2 內部稽核的關鍵要素
1.3 內部稽核架構
1.4 內部稽核的類型
1.5 內部稽核的流程
1.5.1 內部稽核的四個階段
1.5 .2 內部審計的五個環節
1.5.3 內部審計的流程解析
1.6 內部審計的方法和工具
1.7 內部審計的專業技能
1.8 內部審計的邏輯訓練
第2章內部審計現狀和發展趨勢
2.1 數碼經濟和新興技術發展
2.2 審計服務的升級
2.3 資訊化與內部稽核
2.4 大數據與內部稽核
2.5 人工智能與內部稽核
2.6 區塊鏈與內部稽核
第二部分內部稽核數碼轉型方法
第3章內部稽核數碼轉型方法論
3.1 數碼化與數碼轉型
3.2 進行內部稽核數碼轉型的原因
3.3 內部稽核數碼轉型具體方法
3.3.1 數碼轉型的通用架構
3.3.2 內部稽核數碼化轉型的基本指導想法與架構
3.4 內部稽核數碼轉型實施路徑
3.5 內部稽核數碼轉型的主要問題和改進建議
3.5.1 主要問題
3.5.2 改進建議
…
第三部分內部審計數碼轉型之大數據審計與人工智能審計
第四部分內部審計實務前言
第一部分內部稽核的理論基礎
第1章內部稽核摘要與流程
1.1 內部稽核概述
1.2 內部稽核的關鍵要素
1.3 內部稽核架構
1.4 內部稽核的類型
1.5 內部稽核的流程
1.5.1 內部稽核的四個階段
1.5 .2 內部審計的五個環節
1.5.3 內部審計的流程解析
1.6 內部審計的方法和工具
1.7 內部審計的專業技能
1.8 內部審計的邏輯訓練
第2章內部審計現狀和發展趨勢
2.1 數碼經濟和新興技術發展
2.2 審計服務的升級
2.3 資訊化與內部稽核
2.4 大數據與內部稽核
2.5 人工智能與內部稽核
2.6 區塊鏈與內部稽核
第二部分內部稽核數碼轉型方法
第3章內部稽核數碼轉型方法論
3.1 數碼化與數碼轉型
3.2 進行內部稽核數碼轉型的原因
3.3 內部稽核數碼轉型具體方法
3.3.1 數碼轉型的通用架構
3.3.2 內部稽核數碼化轉型的基本指導想法與架構
3.4 內部稽核數碼轉型實施路徑
3.5 內部稽核數碼轉型的主要問題和改進建議
3.5.1 主要問題
3.5.2 改進建議
…
第三部分內部審計數碼轉型之大數據審計與人工智能審計
第四部分內部審計實務前言
第一部分內部稽核的理論基礎
第1章內部稽核摘要與流程
1.1 內部稽核概述
1.2 內部稽核的關鍵要素
1.3 內部稽核架構
1.4 內部稽核的類型
1.5 內部稽核的流程
1.5.1 內部稽核的四個階段
1.5 .2 內部審計的五個環節
1.5.3 內部審計的流程解析
1.6 內部審計的方法和工具
1.7 內部審計的專業技能
1.8 內部審計的邏輯訓練
第2章內部審計現狀和發展趨勢
2.1 數碼經濟和新興技術發展
2.2 審計服務的升級
2.3 資訊化與內部稽核
2.4 大數據與內部稽核
2.5 人工智能與內部稽核
2.6 區塊鏈與內部稽核
第二部分內部稽核數碼轉型方法
第3章內部稽核數碼轉型方法論
3.1 數碼化與數碼轉型
3.2 進行內部稽核數碼轉型的原因
3.3 內部稽核數碼轉型具體方法
3.3.1 數碼轉型的通用架構
3.3.2 內部稽核數碼化轉型的基本指導想法與架構
3.4 內部稽核數碼轉型實施路徑
3.5 內部稽核數碼轉型的主要問題和改進建議
3.5.1 主要問題
3.5.2 改進建議
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第一部分內部稽核的理論基礎
第1章內部稽核摘要與流程
1.1 內部稽核概述
1.2 內部稽核的關鍵要素
1.3 內部稽核架構
1.4 內部稽核的類型
1.5 內部稽核的流程
1.5.1 內部稽核的四個階段
1.5 .2 內部審計的五個環節
1.5.3 內部審計的流程解析
1.6 內部審計的方法和工具
1.7 內部審計的專業技能
1.8 內部審計的邏輯訓練
第2章內部審計現狀和發展趨勢
2.1 數碼經濟和新興技術發展
2.2 審計服務的升級
2.3 資訊化與內部稽核
2.4 大數據與內部稽核
2.5 人工智能與內部稽核
2.6 區塊鏈與內部稽核
第二部分內部稽核數碼轉型方法
第3章內部稽核數碼轉型方法論
3.1 數碼化與數碼轉型
3.2 進行內部稽核數碼轉型的原因
3.3 內部稽核數碼轉型具體方法
3.3.1 數碼轉型的通用架構
3.3.2 內部稽核數碼化轉型的基本指導想法與架構
3.4 內部稽核數碼轉型實施路徑
3.5 內部稽核數碼轉型的主要問題和改進建議
3.5.1 主要問題
3.5.2 改進建議
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第三部分內部審計數碼轉型之大數據審計與人工智能審計
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第一部分內部稽核的理論基礎
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1.1 內部稽核概述
1.2 內部稽核的關鍵要素
1.3 內部稽核架構
1.4 內部稽核的類型
1.5 內部稽核的流程
1.5.1 內部稽核的四個階段
1.5 .2 內部審計的五個環節
1.5.3 內部審計的流程解析
1.6 內部審計的方法和工具
1.7 內部審計的專業技能
1.8 內部審計的邏輯訓練
第2章內部審計現狀和發展趨勢
2.1 數碼經濟和新興技術發展
2.2 審計服務的升級
2.3 資訊化與內部稽核
2.4 大數據與內部稽核
2.5 人工智能與內部稽核
2.6 區塊鏈與內部稽核
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第3章內部稽核數碼轉型方法論
3.1 數碼化與數碼轉型
3.2 進行內部稽核數碼轉型的原因
3.3 內部稽核數碼轉型具體方法
3.3.1 數碼轉型的通用架構
3.3.2 內部稽核數碼化轉型的基本指導想法與架構
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3.5 內部稽核數碼轉型的主要問題和改進建議
3.5.1 主要問題
3.5.2 改進建議
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